眉山市人大常委会办公室 2026年单位预算编制说明

2026-02-14 10:55



目录

一、基本职能及主要工作 2

、收支预算说明 4

、财政拨款收支情况说明 4

、一般公共预算当年拨款说明 5

、一般公共预算基本支出说明 6

、“三公”经费安排情况说明 6

、政府性基金预算收支情况说明 7

、国有资本经营预算收支情况说明 7

、其他重要事项说明 7

十、名词解释 10

、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2026年度)

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关,在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作,按照民主集中制的原则,通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式,依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。2025年年末在职职工55人,其中:行政人员38人、事业人员9人、编外长聘人员8人。退休人员30人

(二)2026重点工作

1.立法工作。统筹安排法规统一审议工作进度,确保列入常委会2026年立法计划的地方立法条例、历史文化名城保护条例等立法项目按期提请常委会会议审议。指导政府相关部门开展中小学生心理健康立法调研,保质保量完成本届立法规划。

2.监督工作。听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于眉山市2025年度国有资产管理情况的综合报告、关于2025年度政府债务管理情况的报告、关于加强基本医保定点医药机构资源配置工作情况的报告、关于中试平台运行情况的报告等13个专项工作报告。对《中华人民共和国公共文化服务保障法》《四川省高标准农田建设管理条例》《中华人民共和国防震减灾法》等6部法律法规贯彻实施情况进行检查。听取和审议计划、预算执行情况的报告,审查和批准决算、预算调整方案,依法作出决议。听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告,持续强化审计监督力度,提高审计成果运用和转化水平。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研等。

3.人事任免和决定决议。围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。坚持党管干部原则,依法做好选举任免工作,自觉把党的领导贯穿人大工作各方面全过程。

4.代表工作。坚持公民旁听人大及其常委会会议、人大代表列席人大常委会会议等制度,健全代表与“12345”热线双向互动机制,用好代表“家站”、基层立法联系点、调查研究联系点等平台。把牢代表建议交办、督办、落实、评价关口,坚持常委会领导重点督办、专门委员会对口督办,实现代表建议内容高质量、办理高质量。依法做好人大换届选举相关工作,持续加强代表履职能力建设,集中开展“直选代表述职月”等活动。

5.自身建设。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,严格执行常委会组成人员和代表履职相关规定,驰而不息纠“四风”树新风。坚持新时代好干部标准,统筹推进人大代表、常委会组成人员、人大机关工作人员队伍建设,打造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。以“数字人大”融合平台建设为抓手,加速推进“一中心五平台”建设,着力打造互联互通、共享共用、安全高效的人大工作信息平台。

、收支预算说明

按照综合预算的要求,眉山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算为1736.91万元,比2025年收支预算增加116.28万元,增加原因主要为单位人员增加,基本支出增加

(一)收入预算

眉山市人大常委会办公室2026年收入预算为1736.91 万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市人大常委会办公室2026年支出预算1736.91万元,其中:基本支出1204.91万元,项目支出532.00万元。

、财政拨款收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2026年财政拨款收支总预算为1736.91万元,比2025年收支预算增加116.28万元,增加原因主要为单位人员增加,基本支出增加

收入全部为一般公共预算拨款收入一般公共服务支出1736.91万元。

、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人大常委会办公室2026年财政拨款收支总预算为1736.91万元,比2025年收支预算增加116.28万元,增加原因主要为单位人员增加,基本支出增加

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共预算支出1736.91万元均为一般公共服务支出具体情况为:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2026年预算数为1204.91万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金,住房公积金等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为304.00万元,主要用于:单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出会议费、委托业务费等支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2026年预算数为85.00万元,主要用于:单位完成会议工作任务安排的年度项目支出。如会议费等支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2026年预算数为23万元,主要用于:单位完成立法工作任务安排的年度项目支出。如会议费、劳务费、委托业务费等支出。

一般公共服务(类)人大事务(款) 人大监督(项)2026年预算数为30万元,主要用于:单位完成预算审查监督工作任务安排的年度项目支出。如委托业务费劳务费等支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2026年预算数为90万元,主要用于:单位完成代表工作任务安排的年度项目支出。如会议费、其他商品服务支出等支出。

、一般公共预算基本支出说明

眉山市人大常委会办公室2026年一般公共预算基本支出1204.91万元,其中:人员经费1073.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。公用经费131.60万元,主要包括:办公费21.6万元,电费20万元差旅费15万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费27万元,其他商品和服务支出38万元。

、“三公”经费安排情况说明

眉山市人大常委会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数37万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费27万元因公出国(境)经费0万元

公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费主要用于上级领导、各省市州人大来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆9辆。2026年安排公务用车运行维护费27万元,用于9辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关各部门工作调研、监督检查等工作开展。

眉山市人大常委会办公室 2026“三公经费”预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

37

0

27


27

10

眉山市人大常委会办公室

37

0

27


27

10

、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2026年无政府性基金预算安排的收入和支出。

、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2026年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2026眉山市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为186.97万元,比2025年预算增加1.69万元,其中:办公费21.6万元,电费20万元差旅费15万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费27万元,工会经费12.88万元,其他商品和服务支出38万元,其他交通费用42.49万元

(二)政府采购情况

眉山市人大常委会办公室2026年政府采购预算30.3万元,其中:办公设备购置10.3万元,公务用车运行维护费20万元

(三)国有资产占用情况

截至2025年底,眉山市人大常委会办公室所属各预算单位共有公务用车车辆9辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。

眉山市人大常委会依据自身职权,开展地方性法规审议工作、对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全市重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用,促进全市各项社会事业健康有序发展。                      

2.单位所有项目的绩效目标

立法工作经费:制定年度计划,启动《眉山市地方立法条例》修改,《眉山市历史文化名城保护条例》及储备立法项目调研等立法工作,开展备案审查、立法基地共建,基层立法联系点建设。

代表活动经费:根据《代表法》规定,组织代表在本级人民代表大会闭会期间,对本级或者下级国家机关和有关单位的工作开展视察、调研等履职活动的经费。

培训费:组织换届工作人员培训,机关干部参加省人大及市级部门组织的各类调训。

办公设备购置经费:保障机关正常办公需要。

老干部学习活动经费:确保人大机关做好服务离退休干部工作,不断丰富老干部精神文化生活

预算审查监督工作经费:保障市人大预算委组成人员开展预算审查监督的业务培训、学习提升和调研等方面的支出。

应急机动经费:保障市人大各项工作正常开展,顺利完成年度目标工作任务。

会议会务费:保证各类会议的顺利召开,确保市人大常委会依法行使地方国家权力机关的职权。

后勤物管服务专项经费:缴纳给市机关事务管理局的办公大楼物管服务费,为机关正常开展工作提供后勤物管服务保障,确保日常办公需求。

人大预算联网监督系统运行维护费:有效完成人大预算联网监督系统运行维护工作,完成每年的预决算、预算调整审查工作

考察调研工作经费:该项目经费用于机关工作人员对外学习考察、视察调研相关业务工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释

如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


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